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质量管理部门干什么?怎么干?(品质主管必看)0 J2 `# {6 G; I, s+ g* @
2018-04-03 岭南工厂管理联盟会; r7 o1 X# |$ i/ i
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质量管理部门职责不清,不仅影响到工作效率,职责错位还容易导致人心不稳。本文试着一本正经的回答这些问题,实际结果如何并不负责~
t% B9 S7 Q3 V; ~, } S* Z* j质量管理部门管理要点、职责和岗位设置 3 B4 D, N3 t1 A: u
0 d$ M2 h) v' D* l9 ^1、质量管理组织内部管理要点: 6 x0 e3 H3 t4 D
2、质量管理部门的一般职责: 4 c" r; b6 B4 X" u% J. O
3、质量管理部门的主要岗位 % r( z+ T7 H6 F$ f1 r- W5 ]
4、质量部门设置及分工是什么?* |% u* B$ n) S6 R
* ~, i* A8 S+ N% g' M, O2 s4 l _. ?质量检验工作:制程(生产过程)质量检验(IPQC),进料质量检验(IQC),装配质量检验,出货质量检验(OQC);质量体系(QS),品质工程(QE),品质保证(QA),供应商质量管理(SQA)。
# p' v2 Q% ~/ H4 O* q* y- h8 t9 b' z5、质量部工作的主要考核项目和指标: ' z9 N- R3 j. Z& i7 J. l
(1)主要项目: ( V$ |( E% D$ Y" m/ v6 F
(2)主要指标: 产品质量合格率; 制成不良率; 监测和测量仪器校准率; 产品检验状态标识率; 质量计划指标完成率; 管理评审整改措施完成率; 抽检不良率; 纠正措施的有效率; 原材料消耗下降率; 质量成本指标完成率。
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& N* C' N6 o" A) }6、质量部门应达到的标准: 质量管理的要求贯穿于企业经营管理的各项活动中,质量检验贯穿于产品生产经营的全过程,确保产品状态标识易于识别和可追溯; 建立起规范的不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置办法; 制订有效的预防措施,以消除潜在的不合格的原因,防止不合格的发生; 制订有效的纠正措施标准,以消除不合格产生的原因以及顾客不满意的情况; 建立并实施采购检验标准,以确保采购的产品满足规定的质量要求; 质量记录完整、规范,内部审核、管理评审按计划执行,管理目标完成情况良好。 $ f% _/ a" ^! t4 ~& l
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质量管理部门各项工作的具体内容 6 t3 C3 [$ Q% w4 Q, H) I
1、进料管理: 4 Y' n$ A" r8 @8 s
2、过程管理—人员
. A* Q) h- w. F; C. G3、过程管理-文件和标准 有准确、适宜和充分的作业指导书; 有准确、适宜和充分的过程检验标准; 有明确的过程检验流程及质量控制点; 有过程检验记录/监督监控记录且真实可行; 有文件化过程异常处理的程序; 要明确规定半成品放行权; 有文件化的过程检验状态标准及区分,且有效执行; 有相关品质问题及统计分析。 : {3 b3 n( _3 v) M
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4、成品管理 要有明确的成品检验标准; 成品检验(含化验员)人员的能力和素质要达到相应的要求; 成品检验的抽样方法要合理; 每一客户/订单的特殊要求都准确无误地传递到相关人员; 有文件规定成品的标识方法并得到有效执行; 有有效防止成品漏检的方法; 有文件化规定成品异常处理程序,如处理方法、批准权限; 成品检验结果由谁批准; 成品是否可以特别放行,如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行,审批权限要得到明确的规定; 成品检验报告要清晰,并得到合理保存,通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等; 要有发货监装记录且记录完整; 要形成长期积压库存定期报告制度; 库存积压产品出厂前要重新检验确认。 7 u, @3 L( P H, j6 ~ g
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5、监视和测量装置管理 ; z& Y. ?0 D q' l3 k
6、质量保证-体系推进和考核 建立完整的质量管理体系(从设计一试产—生产—检测—出货一服务); 整体管理架构要完整,各级管理职能要明确; 以文件形式规定质量目标且为员工所理解,并分解到各部门且得以执行; 各相关单位对质量记录要的收集、发放、借阅等要进行管制; 产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性; 客户抱怨处置及时,定期进行客户满意度调查; 对体系运行情况进行定期的考核和改进。
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, l4 Q( r1 f1 X4 |- T, g7、质量保证-品质计划 生产前有完善的品质计划(作业指导书/加工工艺/质量记录/卫生保证措施/质量控制点的确定),尤其对特殊的产品有无特别的规定; 客户的要求被相关质量管理人员熟知; 各相关人员均进行了岗位培训,且考试通过方可上岗,并有相应记录; 对可能发现的异常进行分析识别,并采取预防措施; 开展有助于质量提升的5S、QC等活动; 涉及产品更改,要有书面的会签确认,并对相应品质再检验确认且有相应记录; 品质控制各阶段保证没有漏检发生,并有相应方法或程序支持。 ) C* o5 @ V: C2 B
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8、质量保证-制度、文件及其它 + K3 {: o0 z8 {- u; d& F
9、客户投诉
' {: \/ p& d" l1 k1 _10、实物样品(或图片) 当不便用文字表达或用文字表达不清楚时,要形成实物样品封存或拍成照片作为参照; 实物样品(图片)是否分为合格限度样品与不合格限度样品,让员工明确判断标准; 实物样品(图片)是否定期确认和更新; 进料、制造过程、成品各过程中在需要的地方均有便于参照的实物样品(图片); 合理保存实物样品(图片),使其不易变质。
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