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【解读】中石油HSE体系审核之“不符合、纠正和预防”要素 2015-01-24 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url] ) P1 ?8 Y3 g. _: |

' r) F/ R0 d+ g8 n& `. ?* Z关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。  一、监视与测量审核常见问题项 1、未分类分级定期开展层级检查;
" \7 t/ q+ P# O2 k; X2、现场检查表涵盖的检查内容项存在明显的缺失;
9 `( z% q5 N9 |( D1 i/ E2 B( B) n3、现场检查发现的问题未与属地责任人充分沟通并监督其整改(属地责任人未签字);) H2 a+ p* m/ u
4、现场检查表未形成文件;
% G/ J1 `, s9 y, k" h0 G6 [! w5、重复性问题未进行原因分析,制定有效的整改及预防措施;% ^& i5 C: O' Q# @' i' H
6、设备设施工作状态未进行定期监测;
$ _& P' }5 y1 P* b( v7、员工未定期进行健康体检,职业健康危害场所未进行定期监测,职业健康危害岗位未进行职业健康体检;4 ?- ~# q* i ~8 O2 a* H
8、未对安全计量设备(电子秤、温湿度计、噪声仪等)进行校准;, b8 R E4 E7 m9 M4 \/ l" x
9、未对办公区进行空气质量监测、未对机房噪声震动进行监测。$ n! y0 U3 m7 m- F% q7 Z5 g
2 c" h$ u/ K- G二、合规性评价审核常见问题项 1、合规性评价输入材料(适用性法规条款、体系运行记录等)缺失; 2、合规性评价未留存过程记录(如会议记录、会议签到等); h" q; a7 s1 s
3、合规性评价发现的不符合未及时进行整改;
; d- S8 H# D; A3 T2 ]4、合规性评价启用的表式不正确。4 d0 k2 b! \3 |
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三、不符合项审核常见问题项 1、审核不符合通知单未由审核双方负责人签字确认; 2、不符合项原因分析未追溯到根本原因,重复出现上次发生的不符合项;
! {) z4 T) @2 c! G3、未在限期内完成对不符合及问题清单的整改。' I; J1 n1 J6 ~
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四、事故事件审核常见问题项 1、不知晓事故等级划分(特大、重大、较大、一般); 2、不知晓事件分类(轻微伤害、轻微经济损失、未遂事件); 3、不知晓事故报告、事件报告的时限要求与信息系统录入要求; 4、事件未进行调查分析,建立调查报告; 5、未对集团内的事故及时分享传达,未对事件(调查报告)在公司范围内分享; 6、对事故处置、调查流程不知晓(未落实四不放过); 7、对发生事故、事件超出责任性或控制性指标的部门未落实处分或处罚规定。 五、记录管理常见审核问题项 1、未建立HSE体系运行记录清单; 2、记录清单中未确定该项记录的保存期限、保管责任人等;, v( c! i2 h2 [9 Q) U/ L( H) I+ t
3、重要记录销毁未建立销毁登记表; r. A8 e! ?1 f. E7 Z
4、记录可追溯性低。
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六、内部审核常见审核问题项 1、未建立内审计划,内审分组存在利益相关性; 2、未按内审计划完成所有要素的审核,内审未保留原始审核记录;) y) _& r( u' D2 E! y
3、内审过程发现的问题、不符合要素划分不正确;9 x- D A5 p) I7 u6 V8 [
4、内审员未经过统一培训,不具备内审资质;! G# T* f5 ~7 c2 e! ^
5、未发布内审报告,或内审报告未经管代审批,未传达至所有员工;2 q: {; N4 ~! y6 I/ R9 R0 T
6、责任部门未针对内审发现的问题、不符合未按要求进行原因分析、制定预防措施和控制措施。2 W& T8 H) M5 n" E8 u- ]6 |
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七、管理评审活动常见审核问题项 1、第一责任人未亲自组织开展回顾与总结工作; 2、回顾与总结中持续改进的建议或要求未在下一年度予以落实;& K/ _$ k" o5 |7 F4 ?1 X
3、未保留回顾与总结的相关会议记录、输入材料(清单)、输出报告等内容;
' y' X W1 h3 I( C" k% C7 M2 X& z Y4、未向上级主管部门报备存档;% q+ _/ K2 i: A3 X5 \2 _
5、回顾与总结的内容与实际HSE工作存在重大偏差。6 S6 m1 w& R( O7 j. A1 K( d: d
来源:健康安全环保小助手
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